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团州委2022年度部门预算公开

发布时间:2022-01-17 10时16分
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一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)团州委职能简介

根据阿委办发〔2002〕6号文件规定,团州委主要职责是:1、行使共青团阿坝州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能,对全州性青年社团组织进行指导和管理。2、参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。3、参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助州委和州政府有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。5、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。6、组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。7、会同有关部门对全州青少年外事工作进行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作。8、参与制定我州有关青年统战工作的政策,做好我州青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。9、承担州委、州政府和上级团委交办的有关事项。

(二)2022年重点工作

2022年,委将紧紧围绕中心工作立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,履职尽责,务实创新,重点抓好以下几项重点工作

1.持续深化思想引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年头脑,积极构建“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”的青年大学习体系,充分发挥“青马工程”“青年五四奖章”“两红两优”等先进青年典型作用,结合重要时间节点,广泛开展主题团队活动。

2.建强网上共青团。加强网络新媒体矩阵建设,全面进军微博、微信、抖音、B站、QQ空间等青年集聚的网络新媒体平台;引导青年文明上网、理性发声,共同营造清朗网络空间;强化意识形态责任制落实,积极开展网络舆论斗争。

3.竭诚服务青年发展。推动《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》落地见效,深入开展青年就业促进计划,持续扩大“逐梦计划”规模,加强青年就业见习基地建设,深化“创青春”青年创新创业大赛,深入实施“州级青年创业扶持资金”,持续开展青少年交流、联谊活动,服务新兴青年成长。

4.巩固基层组织及团员先进性建设。巩固对标党建抓团建“百日攻坚”成效,加强组织形态创新,深化“一专一站两联”工作,突出“青年之家”组织属性,加强团员政治教育和日常管理,落实党、团、队建设衔接工作机制,认真开展推优入团工作,依规稳妥开展违规违纪团员组织处理和纪律处分工作,严肃团费收缴和管理使用,切实加强“学社衔接”。

5.优化学校、少先队工作机制。强化团教协作,完善学校党建带团建、队建机制,压实学校领域意识形态工作责任制,严格控制团学比,深化大中专学生“三下乡”社会实践、“红领巾奖章”争章活动,认真开展分批入队、积分制入团等工作,加强少先队辅导员培养和参评职称支持力度。

6.常态化开展志愿服务。广泛组建“青年突击队”,为乡村振兴提供青年人才支撑,搭建涉农青年发挥平台,建强县域青年创业组织,加强和完善志愿服务组织体系和运行机制建设,组织青年广泛参与志愿服务。

7.维护青少年合法权益。不断完善预防犯罪工作机制,广泛开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,切实服务农村留守儿童,大力开展青少年法治宣传教育、禁毒防艾等工作。

二、部门预算单位构成

团州委属一级预算单位,无下属二级预算单位,其中:行政单位1个;无参照公务员法管理的事业单位;无其他事业单位。本部门内设办公室、农工部、学少部和组宣部4个职能部门,以及州关工委办公室、州未成年人保护委员会办公室、州综治委预防青少年违法犯罪领导小组办公室、州社会志愿服务工作委员会办公室等4个议事协调机构和州青联联合会、州少先队工作委员会、州青年就业创业促进会、州志愿者协会4个社会团体。
三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

团州委2022年收入预算321.49万元,其中:一般公共预算拨款收入231.23万元,占71.92%;上年结转90.26万元,占28.08%;事业收入无,其他收入无。

(二)支出预算情况

团州委2022年支出预算321.49万元,其中:一般公共服务支出175.82万元,占54.69%;社会保障和就业支34.24万元,占10.65%;卫生健康支出 7.20万元,占2.24%;住房保障支出13.97万元,占4.35%;其他支出90.26万元,占28.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团州委2022年财政拨款收支总预算321.49万元,比2021年财政拨款收支总预算减少15.31万元,主要原因:加强机关管理,缩减经费。

收入包括:一般公共预算拨款收入231.23万元,上年结转90.26万元。

支出包括:一般公共服务支出175.82万元,社会保障和就业支34.24万元,卫生健康支出7.20万元,住房保障支出13.97万元,其他支出90.26万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

团州委2022年一般公共预算当年拨款231.23万元,比2021年预算数减少105.57万元,主要原因:加强机关管理,缩减经费。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出175.82万元,占54.69%;社会保障和就业支34.24万元,占10.65%;卫生健康支出 7.20万元,占2.24%;住房保障支出13.97万元,占4.35%;其他支出90.26万元,占28.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务(201)群团事务(29)行政运行(01)2022年预算数为90.82万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、差旅费、公务用车运行维护和其他商品和服务等行政运行。

2.一般公共服务(201)群团事务(29)一般行政管理事务(02)2022年预算数为85万元,主要用于 :办公经费、团干部和少先队辅导员培训、西部计划志愿者工作补助等项目支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022年预算数为24.46万元,主要用于 :单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2022年预算数为9.78万元,主要用于 :单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2022年预算数为5.19万元,主要用于 :单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为13.97万元,主要用于 :单位缴纳的职工住房公积金。

7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2022年预算数为2.01万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。

8.其他支出(229)其他支出(99)其他支出(99)2022年预算数90.26万元,主要用于:已描述的项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门(单位)2022年一般公共预算基本支出146.23万元,其中:人员经费139.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门(单位)2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)2022年因公出国(境)经费0万元。

(二)2022年公务接待经费0.6万元。较2021年预算经费减少0.12万元,减少16.67%,主要原因是:强化规范管理
  (三)2022年公务用车购置及运行维护费0万元。较2021年预算经费减少11.52万元,减少100%,主要原因:强化公车管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

团州委2022年政府性基金预算拨款安排的支出无。较2021年预算经费无,主要原因是:无政府性基金预算拨款。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  团州委2022年财政拨款收支总预算321.49万元,比2021年财政拨款收支总预算减少15.31万元,减少4.5%

(二)政府采购情况
   2022年团州委无安排政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我单位固定资产164.16万元。

(四)绩效目标设置情况
  2022年团州委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款85万元。

十、名称解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

部门预算公开报表(部门公开)

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