目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
(二)2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
根据阿委办发〔2002〕6号文件规定,团州委主要职责是:1.行使共青团阿坝州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能,对全州性青年社团组织进行指导和管理。2.参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。3.参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助州委和州政府有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。6.组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。7.会同有关部门对全州青少年外事工作进行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作。8.参与制定我州有关青年统战工作的政策,做好我州青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。9.承担州委、州政府和上级团委交办的有关事项。
(二)2025年重点工作
(一)持续深化思想引领。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年头脑,积极构建“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”的青年大学习体系,充分发挥“青马工程”“青年五四奖章”“两红两优”等先进青年典型作用,结合重要时间节点,落实三会两制一课制度,广泛开展各类主题团(队)活动。二是加强青少年民族团结教育,聚焦三交活动,开展各民族青少年“同心”夏令营,共同维护祖国统一和各民族共同繁荣发展,树牢中华民族共同体意识。实施“互联网+青年民族团结进步”教育行动,推动各族青年在网络空间传播民族团结进步正能量。加强民族团结进步理论研究和政策宣传,推进青年民族团结进步教育基地和实践基地建设,推动青年民族团结进步创建活动进机关、企业、社区、乡镇、学校、寺庙。三是加强网络新媒体矩阵建设,全面进军“两微一端”和青年集聚的网络新媒体平台;引导青年文明上网、理性发声,共同营造清朗网络空间;强化意识形态责任制落实,积极开展网络舆论斗争。
(二)服务青少年成长成才。
一是关心关爱青少年健康成长。开展公益助学项目,积极争取社会资源,用实际行动帮助辍学、困境青少年解决后顾之忧,常态化开展青少年心理健康关爱系列活动。推动留守儿童关爱“童伴之家”星级创建活动,进一步提升特色关爱留守儿童活动。二是促进青年就业和创业。持续实施大学生就业“逐梦计划”、“西部计划”,构建针对大学生群体不同学习阶段的就业服务全链条,扎实开展青春就业大讲堂、持续做好一般院校低收入家庭学生就业帮扶。三是强化青年人才培育。以青年政治人才培养为引领,持续优化各类青年人才服务平台和服务机制。深化实施青年马克思主义者培养工程。全面落实州委人才工作领导小组部署要求,在青年人才的引、育、留、用等方面,发挥共青团组织、资源优势,形成并巩固相应工作品牌,举办各类创业就业人才培训班,推进“我们村的年轻人”领头雁培养计划,示范引领全州广大青年投身乡村振兴广阔舞台。四是丰富青少年文化生活。聚焦青年在婚恋交友方面需求,深入开展“团团严选”青恋计划,以思想引领、文体娱乐、兴趣培养、技能提升、社会服务等公益性实践活动为载体,举办“青恋计划”青年交友联谊系列活动。州级团委每两月举办1场推广活动;县级团委因地制宜每年开展不少于3场特色活动。
(三)开展好各类志愿服务。一是为全域旅游建设持续发力。组织各县(市)志愿者提前谋划、全力统筹,以“志愿四川”平台为载体,以“阿坝青年志愿者伴您畅游阿坝”旅游志愿服务品牌为引领,常态化开展爱在村寨、靓在景区、讲在青年、美在旅途及城乡环境质量提升系列和各类党政会务礼仪志愿活动,为建设“好客之州”贡献青春力量。二是为加强基层治理定点发力。聚焦习近平法治思想的青少年化阐释,围绕防霸凌、防性侵等领域,持续开展“青春志愿·与法同行”青少年法治宣传教育,每月举办1场示范志愿服务活动。用好用活青少年法治宣传教育基地,在全民国家安全教育日等重要时间节点,每年组织不少于4次主题示范活动。引领广大青少年广泛参与生态文明实践活动,以“青春志愿”系列志愿服务为载体,加强生态环保科普宣传,引领带动广大青少年参与植绿护绿、低碳出行、节约粮食、垃圾分类等文明实践活动,倡导和践行生态文明理念。
(四)加强组织建设和全面从严管团治团
一是从严加强团组织建设。深入贯彻落实关于构建新时代新征程全面从严治团体系的意见,深化全州团的各级委员会建设。严格开展团(总)支部“对标定级”,持续清理整顿软弱涣散团组织,动态清理“空壳”团支部,持续纠治形式主义、官僚主义,为基层减负。二是扩大团组织有效覆盖。巩固拓展共青团基层组织改革成果,着力提升党建带团建工作实效。推动部分“青年之家”向“青年夜校”转型,进一步增强服务功能。深入实施团属青年社会组织活力提升工程。创新“两企三新”领域团的组织覆盖和工作覆盖模式,以需求为导向,探索功能型团组织实现形式。三是严格团干部教育管理监督。完善团干部教育培训体系和工作机制,将严的总基调贯穿团干部培训全过程,严格培训管理。制定团干部教育培训规划,优化课程体系,深化“团校理论教学+基地实践教学”培训模式。完善团干部密切联系青年工作机制。深化“四比四抓四促进”专项行动。贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》,按照党中央部署开展集中性纪律教育。严肃执纪问责,深化廉洁文化建设。四是加强团员先进性建设。持续提升团员发展质量,按照团中央团员发展工作要求,以大中学校作为重点领域,同时积极探索社会领域团员发展新路径,实现团员规模总体稳中有增。建立完善团员发展系列工作逐级培训指导机制和入团积极分子动态管理机制。完善“三会两制一课”工作质量检测机制,持续加强团员“学社衔接”和组织关系常态化转接。五是推动全州各级团的领导班子落实全面从严治党主体责任。抓实理论学习中心组学习,加强调查研究,做到廉洁自律,强化日常监督,引导党员干部树立正确政绩观、权力观、利益观。
二、 部门预算单位构成
团州委属一级预算单位,无下属二级预算单位,其中:行政单位1个;无参照公务员法管理的事业单位;无其他事业单位。本部门内设办公室、青发部、学少部和组宣部4个职能部门,以及州社会志愿服务工作委员会办公室议事协调机构和州青联联合会、州少先队工作委员会、州志愿者协会3个社会团体。
三、收支预算情况说明
(一)收入预算情况
团州委2025年收入预算491.37万元,其中:,一般公共预算拨款收入491.37万元,占100%;上年结转0万元,占0%;事业收入无,其他收入无。
(二)支出预算情况
团州委2025年支出预算491.37万元,其中:一般公共服务支出402.27万元,占81.86%;社会保障和就业支出48.46万元,占9.86%;卫生健康支出16.95万元,占3.45%;住房保障支出23.69万元,占4.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团阿坝州委2025年财政拨款收支总预算491.37万元,比2024年财政拨款收支总预算减少116.71万元,主要原因:项目减少,包括全州志愿者工作经费、州政府二办公楼维修费。
收入包括:一般公共预算拨款收入491.37万元,上年结转0万元。
支出包括:一般公共服务支出402.27万元,社会保障和就业支出48.46万元,卫生健康支出16.95万元,住房保障支出23.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团阿坝州委2025年一般公共预算当年拨款402.27万元,比2024年预算数减少118.32万元,主要原因:项目减少,包括全州志愿者工作经费、州政府二办公楼维修费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出402.27万元,占81.86%;社会保障和就业支出48.46万元,占9.86%;卫生健康支出16.95万元,占3.45%;住房保障支出23.69万元,占4.83%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201)群团事务(29)行政运行(01)2025年预算数为332.27万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、差旅费、公务用车运行维护和其他商品和服务等行政运行。
2.一般公共服务(201)群团事务(29)一般行政管理事务(02)2025年预算数为70万元,主要用于:办公经费、团干部和少先队辅导员培训、西部计划志愿者工作补助等项目支出。
3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025年预算数为32.31万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为16.15万元,主要用于:单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2025年预算数为14.13万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2025年预算数为23.69万元,主要用于:单位缴纳的职工住房公积金。
7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2025年预算数为2.81万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
部门(单位)2025年一般公共预算基本支出491.37万元,其中:人员经费348.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费143.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
部门(单位)2025年“三公”经费财政拨款预算数15.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行维护费14.4万元。
(一)2025年因公出国(境)经费0万元。
(二)2025年公务接待经费0.85万元。较2024年预算经费增加0.06万元,增长7%,主要原因预算基数增加
(三)2025年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2024年预算经费增加2.88万元,增长25%,主要原因2024年公务用车标准核算不足。
八、政府性基金预算支出情况说明
部门(单位)2025年政府性基金预算拨款安排的支出无。较2024年预算经费无变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
部门(单位)2025年机关运行经费财政拨款预算为53.27万元,比2024年预算增加2.87万元,增加5%。
(二)政府采购情况
2025年部门(单位)安排政府采购预算0万元
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我单位固定资产198.55万元。
(四)绩效目标设置情况
2025年部门(单位)通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。
十、名称解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。